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    2024-11-22 13:26:05 作者:資訊小編
    會(huì)計(jì)之家是一個(gè)專業(yè)的財(cái)稅問答社區(qū)。每天都有很多網(wǎng)友結(jié)合實(shí)際工作問題進(jìn)行提問。下面我們有專家老師為您答疑解惑!小編定期整理大家比較關(guān)心的問題,附上專家老師的解答。絕對(duì)干燥!

    Q1:請(qǐng)問老師,新開公司如何辦理稅務(wù)和報(bào)稅?如何確定要購買的發(fā)票?我收到了逾期報(bào)稅通知,我該怎么辦?

    A1:如果新開公司沒有任何發(fā)票收支,可以零申報(bào)。如果一定要報(bào)關(guān)的話,可以拿三合一證到國稅地稅局辦理稅務(wù)登記,然后就可以申請(qǐng)進(jìn)貨發(fā)票了。時(shí)間到了,去稅務(wù)局柜臺(tái)申報(bào),說明理由,這樣你的第一次行為可以免罰款,因?yàn)槟闶切鹿荆麓我欢ㄒ浀蒙陥?bào)。

    Q2: 各位老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用如何計(jì)提加計(jì)扣除?

    A2: 如果是大型企業(yè),必須直接計(jì)入R&D支出一級(jí)科目,有資本化支出和費(fèi)用支出兩個(gè)二級(jí)科目,工資、材料、燃料動(dòng)力、折舊、水費(fèi)電費(fèi)在每個(gè)二級(jí)科目下設(shè)置,其他三級(jí)科目一次性列出;企業(yè)規(guī)模較小的,研發(fā)費(fèi)用可以采用輔助科目的形式記賬,不需要在科目中列示,但需要注意的是,研發(fā)費(fèi)用只能從管理費(fèi)用中列示。

    Q3:老師,我1月份開增值稅發(fā)票。稅率為3%。主營業(yè)務(wù)收入2萬,應(yīng)交稅金600。2月主營業(yè)務(wù)收入10萬,應(yīng)交稅金3000。如果我3月份沒有收入,1月份的地稅月報(bào)需要交城建稅嗎?如果營業(yè)收入沒有達(dá)到3萬,沒有繳納增值稅,那一月份的地稅是不是不用加稅?分錄中已計(jì)提的應(yīng)納稅額如何處理?是到二月份交附加稅的兩個(gè)月的總和嗎?或者它只是3000 部分?季末國稅繳納增值稅,三個(gè)月合計(jì)提取3600。但是被告知稅控面板可以全額扣增值稅,必須扣820。季末實(shí)際支付2780元。我應(yīng)該在季度末支付多少土地稅?

    A3:如果是小規(guī)模,按月申報(bào)增值稅,那么月值3萬以下,不需要繳納增值稅和附加費(fèi)。應(yīng)計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,附加無需計(jì)提。二月增補(bǔ)地稅,以三千為基數(shù)。如果按季申報(bào)增值稅,則一季度應(yīng)繳納的增值稅等于一、二、三月份增值稅的總和。所支付的附加費(fèi)也將以此為基礎(chǔ)累計(jì)。從稅控面板購買計(jì)時(shí)表時(shí),管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用借記現(xiàn)金減免時(shí)借記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅借記管理費(fèi)用紅色。

    Q4:請(qǐng)問老師,旅行社稅差應(yīng)該怎么算?銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄?

    A4:1.財(cái)政部、國家稅務(wù)總局頒布《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅[2016]36號(hào))附件2:《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》(三)銷售,8.提供旅游服務(wù)的試點(diǎn)納稅人可選擇獲得所有的價(jià)格和附加費(fèi)用,扣除支付給其他接待跟團(tuán)游的旅游公司的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、機(jī)票費(fèi)、旅游費(fèi)用后的余額為Sales。 2.如果您選擇補(bǔ)差價(jià),例如已含稅銷售額為159萬元,當(dāng)期抵扣金額為53萬元,銷項(xiàng)稅額=(159-53)1.060.06=6萬元,免稅金額應(yīng)為1.59-6=153萬,稅率用***代替,貴司投入正常抵扣。

    Q5:請(qǐng)教老師一個(gè)問題:一家新企業(yè),小規(guī)模,7月份在國稅注冊(cè),收到了金稅牌和普通發(fā)票,但是沒有營業(yè),沒有收入,沒有開票,也沒有開戶。我需要在八月份復(fù)制稅款嗎?

    A5:每個(gè)月都需要復(fù)印報(bào)稅單,但有些稅控公司小規(guī)模會(huì)自動(dòng)復(fù)印。

    Q6:老師,新成立的公司,稅務(wù)登記和三方協(xié)議后應(yīng)該做什么?是核定的稅種,稅控板的采購,發(fā)票的采購?這些事情的順序是什么?

    A6:先去稅務(wù)局核實(shí)稅種。新設(shè)立的公司為小規(guī)模納稅人。他們需要開具增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)成為一般納稅人,然后購買稅控盤,然后購買發(fā)票開票等等。

    Q7:請(qǐng)問老師,如果您與對(duì)方總公司簽訂合同,分公司開具的發(fā)票必須支付給總公司。這樣做可以嗎? A7:如果取得的增值稅專用發(fā)票上的賣家與您實(shí)際交易的賣家不同,如果貴司代扣預(yù)繳稅款,無論貴司是否真實(shí)交易,均按偷稅處理與賣方或不。發(fā)票數(shù)量金額與實(shí)際交易金額是否一致。讓對(duì)方總公司開具發(fā)票。

    Q8:請(qǐng)問老師,客戶退回的專用發(fā)票已經(jīng)退回一個(gè)多月了,對(duì)方還沒有認(rèn)證,需要重新開具。可以直接開紅字發(fā)票嗎?如果客戶通過身份驗(yàn)證并退票怎么辦?

    A8:如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,可以退回所有的連接,賣家會(huì)在系統(tǒng)中填寫信息表,開具紅字發(fā)票。如果對(duì)方已經(jīng)通過認(rèn)證,對(duì)方需要申請(qǐng)信息表,貴司會(huì)開具紅字發(fā)票。

    Q9:4月份交了3億元的服務(wù)費(fèi),5月份收到了6%服務(wù)費(fèi)的發(fā)票。我如何進(jìn)行兩次輸入?如果要攤銷怎么分錄?

    A9:4月付款,借記賬款,借記預(yù)付賬款-XX單位,貸款轉(zhuǎn)銀行存款,收到發(fā)票后的成本,借記主要經(jīng)營成本/管理費(fèi)用,借記預(yù)付賬款,攤銷,與上一分錄一致。

    Q10:您每個(gè)月繳納附加稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?

    A10:自2016年2月1日起,免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)資金的范圍。當(dāng)期納稅月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(季度納稅義務(wù)人季度銷售額或營業(yè)額未超過9萬元),月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(季度銷售額或營業(yè)額)不超過支付義務(wù)人的30萬元))。

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